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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS PAPEL INTERFOLHADOS 28,49 997,15
19.00 PAPEL HIGIENICO 19,89 377,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS PAPEL INTERFOLHADOS PAPEL HIGIENICO 1.375,06
17/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.375,06
17/10/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6497/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 16,50
TOTAL 1.375,06 1.375,06 16,50
SALDO A PAGAR 1.358,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 17/10/2024 16,50 Lançada
TOTAL   16,50