Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6512 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAONTAGEM DE ESTRUTURA EM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE LOGICA EM DIVERSAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
7.300,00 |
7.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAONTAGEM DE ESTRUTURA EM TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE LOGICA EM DIVERSAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
7.300,00 |
|
|
19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
7.300,00 |
|
24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2024
DARCI SOMAVILLA DE CARVALHO - 14436 |
|
|
7.300,00 |
TOTAL |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.