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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEXANDRE LUIZ BARTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6514 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNAE - Educ. Especial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PÚBLICA DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2024................. CONTRATO nº288/2024.............. CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024.. --------------------------------- Polpa de fruta congelada, sabores sortidos (escolha na hora do pedido). 24,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PÚBLICA DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2024................. CONTRATO nº288/2024.............. CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024.. --------------------------------- Polpa de fruta congelada, sabores sortidos (escolha na hora do pedido). 720,00
26/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 96,00
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6514/2024 - REF. SETEMBRO/2024, DANFE nº256 SÉRIE 1. ALEXANDRE LUIZ BARTZ - 16504 96,00
TOTAL 720,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 624,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.