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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE - Educ. Infantil Pré - escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" PÚBLICA DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2024.... CONTRATO nº290/2024.............. CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024.. --------------------------------- Beterraba 7,90 632,00
60.00 Couve-flor 9,50 570,00
60.00 Brócolis 8,90 534,00
60.00 Pepino salada 6,00 360,00
100.00 Repolho verde 7,90 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER UTILIZADO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" PÚBLICA DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2024.... CONTRATO nº290/2024.............. CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024.. --------------------------------- Beterraba Couve-flor Brócolis Pepino salada Repolho verde 2.886,00
26/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 447,50
26/09/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6519/2024, 8041 - Francisco Paulo Pereira 6,71
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6519/2024 - REF.CHAMADA PÚBLICA PNAE, NFP nº157603 SÉRIE 223 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 440,79
15/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 799,00
15/10/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6519/2024, 8041 - Francisco Paulo Pereira 11,96
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6519/2024 - NFP nº157608 SÉRIE 223 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 787,04
19/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.145,50
19/11/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6519/2024, 8041 - Francisco Paulo Pereira 17,18
26/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6519/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA MERENDA ESCOLAR REF.OUTUBRO/2024 , NFP nº157610 SÉRIE 223 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 1.128,32
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. 494,00
18/12/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6519/2024, 8041 - Francisco Paulo Pereira 7,41
TOTAL 2.886,00 2.886,00 2.399,41
SALDO A PAGAR 486,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 26/09/2024 6,71 Lançada
INSS 15/10/2024 11,96 Lançada
INSS 19/11/2024 17,18 Lançada
INSS 18/12/2024 7,41 Lançada
TOTAL   43,26