3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
NF 22012 IZS 9L18
FILTRO ACDELCO
28,00
28,00
1.00
NF 22013 - IZS 9L18
FILTRO DE AR
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
NF 22012 IZS 9L18
FILTRO ACDELCO
NF 22013 - IZS 9L18
FILTRO DE AR
117,00
19/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
117,00
19/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6534/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
1,40
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
115,60
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.