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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Habitações Populares
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE HABITAÇÃO........................ ATA DE REG.DE PREÇOS nº001/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2024..... --------------------------------- Cumeeira de fibrocimento 4mm 16,90 2.535,00
95.00 Guia de 10 13,90 1.320,50
6.00 Janela veneziana de ferro 1,20x1,00 com vidro 573,50 3.441,00
22.00 Pau 5x10 25,90 569,80
3.00 Porta externa de ferro com vidro 619,00 1.857,00
50.00 Telha de fibrocimento 2,44 - 4mm 17,85 892,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENAS E MÉDIAS REFORMAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE HABITAÇÃO........................ ATA DE REG.DE PREÇOS nº001/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2024..... --------------------------------- Cumeeira de fibrocimento 4mm Guia de 10 Janela veneziana de ferro 1,20x1,00 com vidro Pau 5x10 Porta externa de ferro com vidro Telha de fibrocimento 2,44 - 4mm 10.615,80
01/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 10.615,80
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2024 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 16807 10.615,80
TOTAL 10.615,80 10.615,80 10.615,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.