Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR POULO ROBERTO RODRIGUES REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, O QUAL ESTÁ SEM O CARTÃO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO.
NF:121519
ALMOÇO
42,00
42,00
1.00
NF 155260
ALMOÇO
46,00
46,00
1.00
NF 292
ALMOÇO
44,40
44,40
1.00
NF 8959
LANCHE
20,00
20,00
1.00
NF 153596
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 39136
ALMOÇO
42,00
42,00
1.00
NF 6577
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 155649
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 38848
ALMOÇO
32,00
32,00
1.00
NF 39019
ALMOÇO
20,00
20,00
1.00
NF 93557
LANCHE
18,47
18,47
1.00
NF 152846
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 109922
LANCHE
17,50
17,50
1.00
NF 122246
JANTA
48,00
48,00
1.00
NF: 404720
LANCHE
17,50
17,50
1.00
ALMOÇO
35,00
35,00
1.00
NF 3498
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 30100
ALMOÇO
48,00
48,00
1.00
NF 23259
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 2018659
ALMOÇO
31,99
31,99
1.00
NF 21696
CAFÉ
20,00
20,00
1.00
NF 18227
LANCHE
20,00
20,00
1.00
NF 19747
LANCHE
20,00
20,00
1.00
NF 81368
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 27527
CAFÉ
20,00
20,00
1.00
NF 408741
LANCHE
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR POULO ROBERTO RODRIGUES REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, O QUAL ESTÁ SEM O CARTÃO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO.
NF:121519
ALMOÇO NF 155260
ALMOÇO NF 292
ALMOÇO NF 8959
LANCHE NF 153596
ALMOÇO NF 39136
ALMOÇO NF 6577
ALMOÇO NF 155649
ALMOÇO NF 38848
ALMOÇO NF 39019
ALMOÇO NF 93557
LANCHE NF 152846
ALMOÇO NF 109922
LANCHE NF 122246
JANTA NF: 404720
LANCHE ALMOÇO NF 3498
ALMOÇO NF 30100
ALMOÇO NF 23259
ALMOÇO NF 2018659
ALMOÇO NF 21696
CAFÉ NF 18227
LANCHE NF 19747
LANCHE NF 81368
ALMOÇO NF 27527
CAFÉ NF 408741
LANCHE
912,86
13/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
912,86
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6547/2024
Paulo Roberto Rodrigues - 7154
912,86
TOTAL
912,86
912,86
912,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.