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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6587 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇOES DE MECANICA PARA MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ISK 8214 CHAVE MULTI DENTADA 25,00 25,00
1.00 SOQUETE T-50 1/2 15,00 15,00
5.00 IRA 3082 B - 109-27 3,00 15,00
3.00 B - 14-23 2,00 6,00
1.00 EMENDA 5/8 20,00 20,00
1.00 MACHO ESPIGÃO 1'' X 7/8 45,00 45,00
8.00 FROTA ESCOLAR BUCHA ESTABILIZADOR R-265 40,00 320,00
4.00 BUCHA R-1237 40,00 160,00
8.00 BUCHA ESTABILIZADOR R-1237 45,00 360,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 42,00 42,00
20.00 BUCHA DO AMORTECEDOR R-953 25,00 500,00
4.00 REBITE 1/4 PAREDE LARGA 4,00 16,00
2.00 PARAFUSO 8X35 2,00 4,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 3 30,00 30,00
1.00 OLEO 5W30 38,00 38,00
1.00 ISB 7372 PF 12X60 C/ PORCA TRAV 48,00 48,00
1.00 VALVULA RELE - WALA 400,00 400,00
1.00 ROLAMENTO 5-251 183,14 183,14
1.00 DESINGRIPANTE 17,00 17,00
1.00 RETENTOR 1554 40,00 40,00
3.00 PF 16X140 C/PORCA 22,00 66,00
3.00 AP-5/8 PRESSÃO 2,00 6,00
1.00 REPARO DA DIREÇÃO 400,00 400,00
2.00 LT ATF 39,50 79,00
2.00 ANEL 28X60 4,00 8,00
2.00 JAL 8E83 ROLAMENTO R-251 280,00 560,00
1.00 DESINGRIPANTE 900630 24,00 24,00
2.00 BUCHA 6236 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇOES DE MECANICA PARA MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ISK 8214 CHAVE MULTI DENTADA SOQUETE T-50 1/2 IRA 3082 B - 109-27 B - 14-23 EMENDA 5/8 MACHO ESPIGÃO 1'' X 7/8 FROTA ESCOLAR BUCHA ESTABILIZADOR R-265 BUCHA R-1237 BUCHA ESTABILIZADOR R-1237 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 BUCHA DO AMORTECEDOR R-953 REBITE 1/4 PAREDE LARGA PARAFUSO 8X35 LIQUIDO DE FREIO DOT 3 OLEO 5W30 ISB 7372 PF 12X60 C/ PORCA TRAV VALVULA RELE - WALA ROLAMENTO 5-251 DESINGRIPANTE RETENTOR 1554 PF 16X140 C/PORCA AP-5/8 PRESSÃO REPARO DA DIREÇÃO LT ATF ANEL 28X60 JAL 8E83 ROLAMENTO R-251 DESINGRIPANTE 900630 BUCHA 6236 3.467,14
25/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 3.467,14
TOTAL 3.467,14 3.467,14 0,00
SALDO A PAGAR 3.467,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.