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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EZEQUIEL LAZZARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6599 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNAE - Educ.Infantil Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA,DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024......... CONTRATO nº289/2024.............. CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024.. --------------------------------- Ovos caipira 10,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA,DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024......... CONTRATO nº289/2024.............. CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº002/2024.. --------------------------------- Ovos caipira 700,00
28/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 400,00
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6599/2024 - REF. DANFE nº57824036 SÉRIE 890. EZEQUIEL LAZZARI - 16862 400,00
20/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. 100,00
20/12/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6599/2024, 16862 - EZEQUIEL LAZZARI 1,50
23/12/2024 Anulação conforme memorando n°180/2024, saldo não utilizado. -200,00
26/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6599/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,50
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 20/12/2024 1,50 Lançada
TOTAL   1,50