Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6709 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servdores municipais, competência: - 09/2024 |
0,00 |
2.310,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servdores municipais, competência: - 09/2024 |
2.310,40 |
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24/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO COMP.SETEMBRO/24 |
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2.310,40 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.310,40 |
TOTAL |
2.310,40 |
2.310,40 |
2.310,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.