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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6742 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EMEF JÃO GONCALVES VIERA E GINASIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO CAPÃO BONITO. TOMADA DUPLA 25,00 125,00
5.00 CANELETA C FITA. 27,00 135,00
20.00 CABO 2X2,5 6,80 136,00
2.00 REFLETOR 200W 198,00 396,00
1.00 CD-6 58,00 58,00
1.00 DISJUNTOR 1X25 23,00 23,00
5.00 ABRAÇADEIRA C2 3/4 2,90 14,50
30.00 PARAFUSO 4.5 X 50 0,65 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 AQUISIÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EMEF JÃO GONCALVES VIERA E GINASIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO CAPÃO BONITO. TOMADA DUPLA CANELETA C FITA. CABO 2X2,5 REFLETOR 200W CD-6 DISJUNTOR 1X25 ABRAÇADEIRA C2 3/4 PARAFUSO 4.5 X 50 907,00
01/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 907,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 907,00
TOTAL 907,00 907,00 907,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.