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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS REFERENTE A SOBRA DE REPASSE POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME PROTOCOLO RS 4316451-2024050801 SOB NUMERO DO PROCESSO 59052.025825/2024-50 233,38 6.768,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 AQUSIÇÃO DE CESTAS BASICAS REFERENTE A SOBRA DE REPASSE POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME PROTOCOLO RS 4316451-2024050801 SOB NUMERO DO PROCESSO 59052.025825/2024-50 6.768,02
04/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.768,02
08/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 6.768,02
11/10/2024 Pagamento em conta bancaria (no Banco) indevida -6.768,02
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 6.768,02
TOTAL 6.768,02 6.768,02 6.768,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.