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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 7021 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇAO DE CARTUCHO TONER LASERJET E MOUSE COM FIO DO SETOR DE ADMINISTRATIVO DO NAAB . MAUSE COM FIO 22,00 110,00
1.00 TONER 2026 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 AQUISIÇAO DE CARTUCHO TONER LASERJET E MOUSE COM FIO DO SETOR DE ADMINISTRATIVO DO NAAB . MAUSE COM FIO TONER 2026 190,00
03/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 190,00
08/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.