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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7053 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. VALVULA TK 6181 60,00 60,00
5.00 TIP TOP 08 90,00 450,00
1.00 CÃMARA -PNEU 19/5.24 580,00 580,00
1.00 TIP TOP 04 45,00 45,00
2.00 TIP TOP 06 65,00 130,00
1.00 CÃMARA DE PNEU 1000X20 200,00 200,00
1.00 TIP TOP 07 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS AQUISIÇAO DE CAMERAS DE AR ,VALVULA E TIP TOP DOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS. VALVULA TK 6181 TIP TOP 08 CÃMARA -PNEU 19/5.24 TIP TOP 04 TIP TOP 06 CÃMARA DE PNEU 1000X20 TIP TOP 07 1.550,00
TOTAL 1.550,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.