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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7085 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E SERVIÇO DOIS AMORTECEDOR TRAZEIRO (2) KIT AMORTECEDOR TRASEIRO,DOIS (2)COXIN AMORTECEDOR TRASEIRO .CONCERTO GOL IXD9382. AMORTECEDOR TRASEIRO 248,50 497,00
2.00 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 35,00 70,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 51,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E SERVIÇO DOIS AMORTECEDOR TRAZEIRO (2) KIT AMORTECEDOR TRASEIRO,DOIS (2)COXIN AMORTECEDOR TRASEIRO .CONCERTO GOL IXD9382. AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 669,00
17/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 669,00
TOTAL 669,00 669,00 0,00
SALDO A PAGAR 669,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.