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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELINA SOUZA LEONARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7153 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS DA AUTOCLAVE, OSMOSE REVERSA E COMPRESSOR DO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. VALVULA COMPRESSOR 129,00 129,00
1.00 FILTRO POLIPROPILENO OSMOSE REVERSA 105,00 105,00
1.00 FILTRO CARVÃO OSMOSE REVERSA 129,00 129,00
1.00 RESINA MISTA OSMOSE REVERSA 187,00 187,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E SUBSTUIÇÃO DE PEÇAS DA AUTOCLAVE, OSMOSE REVERSA E COMPRESSOR DO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. VALVULA COMPRESSOR FILTRO POLIPROPILENO OSMOSE REVERSA FILTRO CARVÃO OSMOSE REVERSA RESINA MISTA OSMOSE REVERSA 550,00
09/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 550,00
09/10/2024 DOCUMENTO FISCAL INCORRETO. -550,00
14/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 550,00
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2024 ANGELINA SOUZA LEONARDI - 16227 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.