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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RENI ANTUNES MARQUES-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7177 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO SE SERVIÇOS E PRODUTOS DE VIDRAÇARIA E MÃO DE OBRA PARA STFS E SECRETÁRIA DA SÁUDE. PORTA DE ALUMIO 2200X121,5 3.500,00 3.500,00
4.00 VIDROS(METROS) 190,00 760,00
3.00 TUBO DE SILICONE 120,00 360,00
1.00 PELICULA PARA VIDRO 80X100 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 SOLICITAÇÃO SE SERVIÇOS E PRODUTOS DE VIDRAÇARIA E MÃO DE OBRA PARA STFS E SECRETÁRIA DA SÁUDE. PORTA DE ALUMIO 2200X121,5 VIDROS(METROS) TUBO DE SILICONE PELICULA PARA VIDRO 80X100 4.820,00
10/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.820,00
22/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2024 RENI ANTUNES MARQUES-ME - 10338 4.820,00
TOTAL 4.820,00 4.820,00 4.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.