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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7203 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGMENTO DE RESSARSCIMENTO AO FUNCIONARIO JOÃO IBANEZ NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADIMINISTRAÇAO ,GASTOS EM VIAGEM. LUBRAX TECNO 15V40 54,90 54,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 PAGMENTO DE RESSARSCIMENTO AO FUNCIONARIO JOÃO IBANEZ NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADIMINISTRAÇAO ,GASTOS EM VIAGEM. LUBRAX TECNO 15V40 54,90
14/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 54,90
TOTAL 54,90 54,90 0,00
SALDO A PAGAR 54,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.