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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7211 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICA E MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACA IYO 9649, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE. SERVIÇO GEOMETRIA 120,00 120,00
1.00 MÃO DE OBRA 480,00 480,00
4.00 SERVIÇO BALANCEAMENTO 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICA E MÃO DE OBRA REFERENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACA IYO 9649, LOTADO COM A SECRETARIA DA SAÚDE. SERVIÇO GEOMETRIA MÃO DE OBRA SERVIÇO BALANCEAMENTO 720,00
10/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 720,00
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.