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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7224 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM REFERENTE AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. LAVAGEM VEÍCULO JBA 7C84 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM IXZ8712 80,00 80,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO JCU9I89 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO IUV 5323 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO IRE8146 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO JCU9I89 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO JBA7C73 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM REFERENTE AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. LAVAGEM VEÍCULO JBA 7C84 LAVAGEM IXZ8712 LAVAGEM VEÍCULO JCU9I89 LAVAGEM VEÍCULO IUV 5323 LAVAGEM VEÍCULO IRE8146 LAVAGEM VEÍCULO JCU9I89 LAVAGEM VEÍCULO JBA7C73 730,00
TOTAL 730,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 730,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.