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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DESBRAVA PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7253 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO EIXO DA LAMINA DA MOONIVELADORA 120K QUE REALIZA TRABALHOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. EIXO GIRO LAMINA 2.930,00 2.930,00
2.00 ARRUELA BRONZE 77,90 155,80
1.00 RETENTOR DUO CONE 295,30 295,30
1.00 ANEL ORING 12,00 12,00
1.00 ESPAÇADOR 67,30 67,30
1.00 TRAVA 57,00 57,00
1.00 PORCA 116,30 116,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO EIXO DA LAMINA DA MOONIVELADORA 120K QUE REALIZA TRABALHOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. EIXO GIRO LAMINA ARRUELA BRONZE RETENTOR DUO CONE ANEL ORING ESPAÇADOR TRAVA PORCA 3.633,70
24/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 3.633,70
29/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2024 DESBRAVA PEÇAS LTDA - 16715 3.633,70
TOTAL 3.633,70 3.633,70 3.633,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.