Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Especial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNAE - Educ. Especial | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL A SER CONSUMIDA NO MÊS OUTUBRO/24. ATA DE REG.DE PREÇOS nº002/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2024..... --------------------------------- Gelatina. Em pó de diversos sabores, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, gelatina, maltodextrina, acidulante ácido fumárico, estabilizante citrato de sódio, sal, aroma artificial de frutas e corantes artificiais e vitamina | 14,95 | 14,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
11/10/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL A SER CONSUMIDA NO MÊS OUTUBRO/24. ATA DE REG.DE PREÇOS nº002/2024.. PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2024..... --------------------------------- Gelatina. Em pó de diversos sabores, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, gelatina, maltodextrina, acidulante ácido fumárico, estabilizante citrato de sódio, sal, aroma artificial de frutas e corantes artificiais e vitaminas a, c, e e. Embalada em embalagens íntegras de 1kg. | 14,95 | ||
18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 14,95 | ||
21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2024 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 14,95 | ||
TOTAL | 14,95 | 14,95 | 14,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |