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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7276 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA TROCA NO VEICULO GOL IZR 0C51 ADITIVO WURTH ROSA 40,00 40,00
4.00 OLEO HELIX 10W40 58,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA TROCA NO VEICULO GOL IZR 0C51 ADITIVO WURTH ROSA OLEO HELIX 10W40 272,00
TOTAL 272,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 272,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.