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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7315 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANTER USUARIOS DOS SUS NO QUAL REFERIDO MEDICAMENTOS SÃO DE EXTREMA NESCESSIDADE DO SUS. PLENANCE EZE 20/10MG 30CP 127,67 127,67
1.00 NAPRIX DE 5/12,5MG 30CPDS 74,60 74,60
1.00 MAXSULID 400MG 10CP 47,97 47,97
1.00 HILUROPT COL 49,02 49,02
1.00 PERMESE AMP 29,78 29,78
1.00 CLARITROMICINA 500MG 10 CPDS 125,00 125,00
1.00 ALENIA 12 /400MG 60 CAPS 194,30 194,30
1.00 ROLOS DE ALGODAO 06 156,00 156,00
1.00 SEMETICONA 40MG CPDS 16,33 16,33
1.00 DOMPERIDONA 10MG CPDS 23,46 23,46
1.00 OMEPRAZOL 56 CPS 25,26 25,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANTER USUARIOS DOS SUS NO QUAL REFERIDO MEDICAMENTOS SÃO DE EXTREMA NESCESSIDADE DO SUS. PLENANCE EZE 20/10MG 30CP NAPRIX DE 5/12,5MG 30CPDS MAXSULID 400MG 10CP HILUROPT COL PERMESE AMP CLARITROMICINA 500MG 10 CPDS ALENIA 12 /400MG 60 CAPS ROLOS DE ALGODAO 06 SEMETICONA 40MG CPDS DOMPERIDONA 10MG CPDS OMEPRAZOL 56 CPS 869,39
31/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 869,39
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7315/2024 DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371 869,39
TOTAL 869,39 869,39 869,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.