Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7330 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SOLICITAÇÃO DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACAS IZR 0C51 COM RECURSO 1144 CRIANÇA FELIZ, LOTADO COM A SECRETARIA DE TRABALHO DE AÇÃO SOCIAL.
LAVAGENS |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
SOLICITAÇÃO DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACAS IZR 0C51 COM RECURSO 1144 CRIANÇA FELIZ, LOTADO COM A SECRETARIA DE TRABALHO DE AÇÃO SOCIAL.
LAVAGENS |
150,00 |
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31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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150,00 |
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07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2024
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.