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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7370 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 65 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CEDÊNCIA DE 15 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM MONITORAMENTO MENSAL NA CIDADE E NO INTERIOR, A FINS DE CONTROLE BACTERIOLÓGICO E FORNECIMENTO DE CLORO PARA DESINFECÇÃO DA ÁGUA,EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS nº888 DE 04/05/2021.............. CONTRATO nº296/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº065/2024. --------------------------------- =SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE (15 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA CIDADE E INTERIOR CONFOR 5.400,00 21.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CEDÊNCIA DE 15 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM MONITORAMENTO MENSAL NA CIDADE E NO INTERIOR, A FINS DE CONTROLE BACTERIOLÓGICO E FORNECIMENTO DE CLORO PARA DESINFECÇÃO DA ÁGUA,EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS nº888 DE 04/05/2021.............. CONTRATO nº296/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº065/2024. --------------------------------- =SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE (15 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA CIDADE E INTERIOR CONFORME ITEM 11 DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ANEXO AO PROCESSO nº1167/2024), COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ELETRÔNICA,AUTOMÁTICA E COM MONITORAMENTO MENSAL PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO LÍQUIDO PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2024....................... 21.600,00
TOTAL 21.600,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 21.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.