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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7377 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SÃO DE EXTREMA NESCESSIDADE PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SUS O QUAL SALIENTA PARA SUPRIR DEMANDAS DOS PACIENTES E INDESPENSAVEIS NA FARMACIA BASICA. CONDROFLEX 60CPAS 141,23 141,23
1.00 TRAMADOL 100MG 10CAP 83,29 83,29
1.00 CELECOXIBE 20010 CAPS 50,74 50,74
1.00 LACRIMA PLUS COL 40,16 40,16
1.00 MAXITROL COL 23,43 23,43
1.00 MAXIFLOX POM 41,23 41,23
11.00 AERODINI SPRAY 23,99 263,89
1.00 AMOX+CLAUVUL 500/125MG 159,00 159,00
1.00 CETOPROFENO 150 MG COMP 41,69 41,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SÃO DE EXTREMA NESCESSIDADE PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SUS O QUAL SALIENTA PARA SUPRIR DEMANDAS DOS PACIENTES E INDESPENSAVEIS NA FARMACIA BASICA. CONDROFLEX 60CPAS TRAMADOL 100MG 10CAP CELECOXIBE 20010 CAPS LACRIMA PLUS COL MAXITROL COL MAXIFLOX POM AERODINI SPRAY AMOX+CLAUVUL 500/125MG CETOPROFENO 150 MG COMP 844,66
31/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 844,66
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2024 DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA - 13371 844,66
TOTAL 844,66 844,66 844,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.