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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 7428 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE (3) TRÊS EMBALAGENS DE GLUTARON GLUTARALDEIDO DESINFETANTE 2% -5000ML PARA O USO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS GLUTARON GLUTARALDEIDO DESINFETANTE 2% -5000ML 319,00 957,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 AQUISIÇÃO DE (3) TRÊS EMBALAGENS DE GLUTARON GLUTARALDEIDO DESINFETANTE 2% -5000ML PARA O USO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS GLUTARON GLUTARALDEIDO DESINFETANTE 2% -5000ML 957,00
23/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 957,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7428/2024 50.879.330FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 957,00
TOTAL 957,00 957,00 957,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.