Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7450 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Controle Interno |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 10/2024 |
0,00 |
1.588,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 10/2024 |
1.588,40 |
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23/10/2024 |
Liquidação Aux Alimentação - PAT Comp.Out/24 |
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1.588,40 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7450/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.588,40 |
TOTAL |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.