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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M

Dados do Empenho
Número do empenho: 7454 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADEA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E LAUDOS DE QUALIFICAÇÃO TERMICA DE 03 CAMARAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS E VACINAS DOS ESFS INSPEÇÃO DA CAMARA CONSERVADORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSIVEIS PROBLEMAS 1.300,00 1.300,00
1.00 LIMPEZA E INSPEÇÃO COMPLETA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E MECANICO, CALIBRAÇÃO COM LAUDO DE QUALIFICAÇÃO TERMIVA E OUTROS 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADEA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E LAUDOS DE QUALIFICAÇÃO TERMICA DE 03 CAMARAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS E VACINAS DOS ESFS INSPEÇÃO DA CAMARA CONSERVADORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSIVEIS PROBLEMAS LIMPEZA E INSPEÇÃO COMPLETA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E MECANICO, CALIBRAÇÃO COM LAUDO DE QUALIFICAÇÃO TERMIVA E OUTROS 2.800,00
05/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.800,00
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7454/2024 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI ME - 14057 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.