| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 7522 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha out 2024 | 0,00 | 1.616,12 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha out 2024 | 1.616,12 | ||
| 29/10/2024 | Liquidação folha de pagto comp.outubro/2024 | 1.616,12 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 7522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.616,12 | ||
| TOTAL | 1.616,12 | 1.616,12 | 1.616,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||