Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS folha out 2024 |
4.648,17 |
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| 29/10/2024 |
Liquidação folha de pagto comp.outubro/2024 |
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4.648,17 |
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| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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30,32 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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123,50 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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626,18 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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631,39 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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778,76 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7556/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.458,02 |
| TOTAL |
4.648,17 |
4.648,17 |
4.648,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |