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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LODETE PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 765 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUSIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO A4 230G CONTENDO 100 UNID PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA. 10 PCT DE FOLHAS FOTOGRAFICAS 74,90 749,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 AQUSIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO A4 230G CONTENDO 100 UNID PARA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA. 10 PCT DE FOLHAS FOTOGRAFICAS 749,00
09/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 749,00
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2024 LODETE PEREIRA - 16110 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.