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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 768 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS PARA O RESTANTE DO ANO. (OBS: DEVERA ATENDER TODA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ORÇAMENTO ENVIADOS) ALCOOL REFINADO 70º EMB 5 LITROS 34,00 136,00
82.00 SABÃO EM PO EMB 5 KG 32,00 2.624,00
17.00 SABONETE LIQUIDO EMB 5 LITROS 42,00 714,00
48.00 SAPONACEO CREMOSO FRASCO 250ML 4,25 204,00
115.00 ESPONJA DUPLA FACE 1,15 132,25
83.00 PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO 7,99 663,17
20.00 RODO COM BASE PLASTICA 40CM COM CABO EM MADEIRA 6,99 139,80
31.00 VASSOURA DE NU=YLON PARA USO GERAL COM CABO EM MADEIRA 10,50 325,50
37.00 PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS EMB COM 4 ROLOS FARDO COM 64 UNIDADES 53,12 1.965,44
20.00 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADOS COM 1250 FOLHAS 87,00 1.740,00
42.00 PALHA DE AÇO FARDO COM 14 UNID 1,00 42,00
26.00 FLANELA DE LIMPEZA COR LARANJA 3,20 83,20
15.00 ESCOVA LAVA ROUPAS 2,50 37,50
14.00 ALCOOL EM GEL EMB 5 LITROS 39,00 546,00
24.00 PA PARA LIXO 3,75 90,00
24.00 VASSOURA DE PALHA 19,00 456,00
24.00 BURRIFADOR EM PLASTICO 4,50 108,00
1.00 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO 28,00 28,00
24.00 ESFREGÃO DE AÇO 2,25 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS PARA O RESTANTE DO ANO. (OBS: DEVERA ATENDER TODA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ORÇAMENTO ENVIADOS) ALCOOL REFINADO 70º EMB 5 LITROS SABÃO EM PO EMB 5 KG SABONETE LIQUIDO EMB 5 LITROS SAPONACEO CREMOSO FRASCO 250ML ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO RODO COM BASE PLASTICA 40CM COM CABO EM MADEIRA VASSOURA DE NU=YLON PARA USO GERAL COM CABO EM MADEIRA PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS EMB COM 4 ROLOS FARDO COM 64 UNIDADES PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADOS COM 1250 FOLHAS PALHA DE AÇO FARDO COM 14 UNID FLANELA DE LIMPEZA COR LARANJA ESCOVA LAVA ROUPAS ALCOOL EM GEL EMB 5 LITROS PA PARA LIXO VASSOURA DE PALHA BURRIFADOR EM PLASTICO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO ESFREGÃO DE AÇO 10.088,86
03/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 10.088,86
03/04/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA 121,07
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 9.967,79
TOTAL 10.088,86 10.088,86 10.088,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 03/04/2024 121,07 Lançada
TOTAL   121,07