Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS PARA O RESTANTE DO ANO. (OBS: DEVERA ATENDER TODA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ORÇAMENTO ENVIADOS) ALCOOL REFINADO 70º EMB 5 LITROS | 34,00 | 136,00 |
82.00 | SABÃO EM PO EMB 5 KG | 32,00 | 2.624,00 |
17.00 | SABONETE LIQUIDO EMB 5 LITROS | 42,00 | 714,00 |
48.00 | SAPONACEO CREMOSO FRASCO 250ML | 4,25 | 204,00 |
115.00 | ESPONJA DUPLA FACE | 1,15 | 132,25 |
83.00 | PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO | 7,99 | 663,17 |
20.00 | RODO COM BASE PLASTICA 40CM COM CABO EM MADEIRA | 6,99 | 139,80 |
31.00 | VASSOURA DE NU=YLON PARA USO GERAL COM CABO EM MADEIRA | 10,50 | 325,50 |
37.00 | PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS EMB COM 4 ROLOS FARDO COM 64 UNIDADES | 53,12 | 1.965,44 |
20.00 | PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADOS COM 1250 FOLHAS | 87,00 | 1.740,00 |
42.00 | PALHA DE AÇO FARDO COM 14 UNID | 1,00 | 42,00 |
26.00 | FLANELA DE LIMPEZA COR LARANJA | 3,20 | 83,20 |
15.00 | ESCOVA LAVA ROUPAS | 2,50 | 37,50 |
14.00 | ALCOOL EM GEL EMB 5 LITROS | 39,00 | 546,00 |
24.00 | PA PARA LIXO | 3,75 | 90,00 |
24.00 | VASSOURA DE PALHA | 19,00 | 456,00 |
24.00 | BURRIFADOR EM PLASTICO | 4,50 | 108,00 |
1.00 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO | 28,00 | 28,00 |
24.00 | ESFREGÃO DE AÇO | 2,25 | 54,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/02/2024 | AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCRETIZE OS TRAMITES LICITATORIOS PARA O RESTANTE DO ANO. (OBS: DEVERA ATENDER TODA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ORÇAMENTO ENVIADOS) ALCOOL REFINADO 70º EMB 5 LITROS SABÃO EM PO EMB 5 KG SABONETE LIQUIDO EMB 5 LITROS SAPONACEO CREMOSO FRASCO 250ML ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO RODO COM BASE PLASTICA 40CM COM CABO EM MADEIRA VASSOURA DE NU=YLON PARA USO GERAL COM CABO EM MADEIRA PAPEL HIGIENICO ROLO 30 METROS EMB COM 4 ROLOS FARDO COM 64 UNIDADES PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADOS COM 1250 FOLHAS PALHA DE AÇO FARDO COM 14 UNID FLANELA DE LIMPEZA COR LARANJA ESCOVA LAVA ROUPAS ALCOOL EM GEL EMB 5 LITROS PA PARA LIXO VASSOURA DE PALHA BURRIFADOR EM PLASTICO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO ESFREGÃO DE AÇO | 10.088,86 | ||
03/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 10.088,86 | ||
03/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 768/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 121,07 | ||
09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 9.967,79 | ||
TOTAL | 10.088,86 | 10.088,86 | 10.088,86 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 03/04/2024 | 121,07 | Lançada | |
TOTAL | 121,07 |