Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7738 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.04.51.00.00.00 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADIC DE INSALUBRIDADE folha out 2024 |
0,00 |
261,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
ADIC DE INSALUBRIDADE folha out 2024 |
261,95 |
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29/10/2024 |
Liquidação folha de pagto comp.outubro/2024 |
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261,95 |
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30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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261,95 |
TOTAL |
261,95 |
261,95 |
261,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.