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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7780 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº1726/2024 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO n°020/2024............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03801 EMITIDO EM 23/09/2024, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/2024, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS POR ENTIDADE ANEXO................... 152.488,09 152.488,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº1726/2024 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO n°020/2024............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.RECIBO nº03801 EMITIDO EM 23/09/2024, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/2024, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS POR ENTIDADE ANEXO................... 152.488,09
30/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 152.488,09
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2024 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 152.488,09
TOTAL 152.488,09 152.488,09 152.488,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.