PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DO CARTÃO CONFORME NFS-e nº30836,RELATÓRIO ANEXO.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DO CARTÃO CONFORME NFS-e nº30836,RELATÓRIO ANEXO.
1.000,00
30/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.000,00
08/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7785/2024
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.