3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931916.......................
0,00
585,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931916.......................
585,15
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
585,15
31/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7828/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
7,01
11/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7828/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
578,14
TOTAL
585,15
585,15
585,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.