Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
Número do empenho: | 7845 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | HOSPITAL | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023....................... PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... -------------------------- | 49.645,70 | 49.645,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
01/11/2024 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023....................... PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 30,15% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... --------------------------------- =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. | 49.645,70 | ||
07/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 49.645,70 | ||
07/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7845/2024, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 2.482,09 | ||
11/11/2024 | Pagamento de Empenho 7845/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47.163,61 | ||
TOTAL | 49.645,70 | 49.645,70 | 49.645,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
ISS - LIVRE | 07/11/2024 | 2.482,09 | Lançada | |
TOTAL | 2.482,09 |