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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7855 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE (1)UM E DUAS MANUTENÇÃO EM (02) AR CONDICIONADOS NA UBS NAVEGANTES DE SALTO DO JACUI/RS. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 380,00 380,00
2.00 MANUTENÇAO DE AR 180,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE (1)UM E DUAS MANUTENÇÃO EM (02) AR CONDICIONADOS NA UBS NAVEGANTES DE SALTO DO JACUI/RS. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇAO DE AR 740,00
25/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 740,00
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2024 ANDRE DA SILVA - 14124 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.