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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA FRANCA PANASSOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7875 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 72 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.17 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VERINÁRIOS PARA TRATAMENTO DE CÃES,CONSIDERANDO A SITUAÇÃO CALAMITOSA QUE ATINGIU O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO MÊS DE MAIO/2024................. COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL, PORTARIA nº1710/2024............. CONTRATO nº311/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº072/2024. --------------------------------- =KIT VACINAÇÃO E DESPARASITAÇÃO - VACINA V10 OU EQUIVALENTE PARA CÃES,ANTIPULGAS,ANTICARRAPATOS, VERMÍFUGOS,ETC................... 132,90 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VERINÁRIOS PARA TRATAMENTO DE CÃES,CONSIDERANDO A SITUAÇÃO CALAMITOSA QUE ATINGIU O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO MÊS DE MAIO/2024................. COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL, PORTARIA nº1710/2024............. CONTRATO nº311/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº072/2024. --------------------------------- =KIT VACINAÇÃO E DESPARASITAÇÃO - VACINA V10 OU EQUIVALENTE PARA CÃES,ANTIPULGAS,ANTICARRAPATOS, VERMÍFUGOS,ETC................... 1.750,00
05/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. 1.750,00
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7875/2024 MARCIA FRANCA PANASSOL - 15228 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.