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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7925 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DP SETEMBRO AMARELO . CUCA RECEADA 7,70 7,70
1.00 CUCA RECHEDA 7,84 7,84
1.00 CUCA RECEADA 13,03 13,03
1.00 BOLO FURADO 20,19 20,19
2.90 BOLO FURADO 24,99 72,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DP SETEMBRO AMARELO . CUCA RECEADA CUCA RECHEDA CUCA RECEADA BOLO FURADO BOLO FURADO 121,23
03/12/2024 FALTOU ITENS NO EMPENHO PARA FECHAR A NOTA . -121,23
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.