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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7932 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,(MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD............... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DO CARTÃO CONFORME NFS-e nº31125,RELATÓRIO ANEXO. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,(MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD............... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DO CARTÃO CONFORME NFS-e nº31125,RELATÓRIO ANEXO. 500,00
06/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 500,00
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7932/2024 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.