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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7940 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CAMA ELASTICA 250,00 250,00
1.00 TOURO INFLAVEL 450,00 450,00
1.00 CAMPO DE FUTEBOL INFLAVEL 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CAMA ELASTICA TOURO INFLAVEL CAMPO DE FUTEBOL INFLAVEL 1.050,00
22/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.050,00
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7940/2024 ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL - 16913 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.