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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7952 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS GOL 47, IZN9D83, ONIX56, LOTADOS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. LAVAGEM COMPLATA ONIX 56 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM COMPLATA VAN PLACA JZV 9D83 80,00 80,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA GOL 47 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 SOLICITAÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS GOL 47, IZN9D83, ONIX56, LOTADOS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. LAVAGEM COMPLATA ONIX 56 LAVAGEM COMPLATA VAN PLACA JZV 9D83 LAVAGEM COMPLETA GOL 47 180,00
25/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 180,00
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7952/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.