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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7961 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS E MAO DE OBRA DO VEICULOB IVECO SAMU IZL 1H3 VEICULO USADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM GRANDES DISTANCIAS CONJUTO EM EQUIPE E COM PACIENTES . MANTENÇAO DO CAPO DA AMBULACIA IVECO SAMU IZL 1H31 540,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS E MAO DE OBRA DO VEICULOB IVECO SAMU IZL 1H3 VEICULO USADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES EM GRANDES DISTANCIAS CONJUTO EM EQUIPE E COM PACIENTES . MANTENÇAO DO CAPO DA AMBULACIA IVECO SAMU IZL 1H31 540,00
25/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 540,00
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7961/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.