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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 801 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS DIARIAMENTE EM TRABALHO NA CIDADE E INTERIOR. ORÇAMENTO 218 CAMARA DE AR 19.5/24 580,00 580,00
1.00 TIP-TOP 08 120,00 120,00
1.00 ORÇAMENTO 216 CAMARA DE AR 12.5/16 230,00 230,00
1.00 ORÇAMENTO 214 CAMARA DE AR 19.5/24 580,00 580,00
1.00 ORÇAMENTO 217 CAMARA DE AR 900X20 180,00 180,00
1.00 ORÇAMENTO 219 CONSERTO DE PNEU 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS DIARIAMENTE EM TRABALHO NA CIDADE E INTERIOR. ORÇAMENTO 218 CAMARA DE AR 19.5/24 TIP-TOP 08 ORÇAMENTO 216 CAMARA DE AR 12.5/16 ORÇAMENTO 214 CAMARA DE AR 19.5/24 ORÇAMENTO 217 CAMARA DE AR 900X20 ORÇAMENTO 219 CONSERTO DE PNEU 1.750,00
28/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.750,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.