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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REFRIGERACAO PONTOAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8033 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E REPAROS ,E PEÇAS PARA MANUTENÇÇAO DE AR CONNDICIONADO AMBULANCIA IZL1H31 DAYLI 135S14.NECESSARIO JUNTO A AMBULACIA E HOSPITAL PARA MAIOR CONFORTO AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES. MAO DE OBRA 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E REPAROS ,E PEÇAS PARA MANUTENÇÇAO DE AR CONNDICIONADO AMBULANCIA IZL1H31 DAYLI 135S14.NECESSARIO JUNTO A AMBULACIA E HOSPITAL PARA MAIOR CONFORTO AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES. MAO DE OBRA 350,00
25/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 350,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 8033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.