| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8043 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO OLÉOS LUBRICANTES PARA CARROS DE PLACAS GOL IXD9382, E VAN IXZ8712, LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. LUBRAX TECNO 15W40 L N44845 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | HELIX10W40 N 32479 | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | LUBRAX TECNO 15W40 L N. 35720 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | LUBRAX TECNO 15W40 L N. 38812 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | HELIX 10V40 N. 41561 | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | LUBRAX TECNO 15W40 L N. 42075 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | MOBIL SUPER 5W30 1L N. 42420 | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | FIAT OLEO DUCATO NOVA N. 42418 | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | MOBIL SUPER 5W30 4L N.42419 | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | SOLICITAÇÃO OLÉOS LUBRICANTES PARA CARROS DE PLACAS GOL IXD9382, E VAN IXZ8712, LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. LUBRAX TECNO 15W40 L N44845 HELIX10W40 N 32479 LUBRAX TECNO 15W40 L N. 35720 LUBRAX TECNO 15W40 L N. 38812 HELIX 10V40 N. 41561 LUBRAX TECNO 15W40 L N. 42075 MOBIL SUPER 5W30 1L N. 42420 FIAT OLEO DUCATO NOVA N. 42418 MOBIL SUPER 5W30 4L N.42419 | 868,00 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 868,00 | ||
| 26/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8043/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 2,08 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 865,92 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/11/2024 | 2,08 | Lançada | |
| TOTAL | 2,08 |