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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 8052 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL IXD 9382 E VAN IXZ 8712 E VAN IXZ 8712, LOTADOS COM SECRETARIA DA SAÚDE. MÃO DE OBRA GOL IXD 9382 120,00 120,00
1.00 MAO DE OBRA E TROCA HOMOCINETICA 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL IXD 9382 E VAN IXZ 8712 E VAN IXZ 8712, LOTADOS COM SECRETARIA DA SAÚDE. MÃO DE OBRA GOL IXD 9382 MAO DE OBRA E TROCA HOMOCINETICA 1.020,00
25/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.020,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8052/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.